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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-12-21 11:04

1、收到代理銀行轉來的財政直接支付入賬通知書,實際發放職工工資655000元。
借:應付職工薪酬 655000
貸:財政撥款收入 655000
2、通過零余額賬戶支付業務部門水電費8300元。
借:業務活動費用 8300
貸:零余額賬戶用款額度 8300
3、為開展業務購入一臺專用機器,取得增值稅專用發票上注明價款300000元,增
值稅稅額為39000元,款項通過銀行存款支付。
借:固定資產 300000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 39000
貸:銀行存款 339000
4、計提上述固定資產本月折舊20000元。
借:業務活動費用 20000
貸:固定資產累計折舊 20000
5、年末,該行政單位業務活動費用科目的本年發生額1770000元,將其全數轉入本期盈余科目。
借:本期盈余 1770000
貸:業務活動費用 1770000

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1、收到代理銀行轉來的財政直接支付入賬通知書,實際發放職工工資655000元。 借:應付職工薪酬 655000 貸:財政撥款收入 655000 2、通過零余額賬戶支付業務部門水電費8300元。 借:業務活動費用 8300 貸:零余額賬戶用款額度 8300 3、為開展業務購入一臺專用機器,取得增值稅專用發票上注明價款300000元,增 值稅稅額為39000元,款項通過銀行存款支付。 借:固定資產 300000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 39000 貸:銀行存款 339000 4、計提上述固定資產本月折舊20000元。 借:業務活動費用 20000 貸:固定資產累計折舊 20000 5、年末,該行政單位業務活動費用科目的本年發生額1770000元,將其全數轉入本期盈余科目。 借:本期盈余 1770000 貸:業務活動費用 1770000
2023-12-21 11:04:55
借原材料10萬 應交稅費應交增值稅進項13000 貸銀行存款113000
2022-05-31 16:28:59
借庫存商品,進項貸銀存
2019-12-23 10:25:28
借:銀行存款113 貸:主營業務收入100 應交稅費-增值稅-銷項稅13
2024-03-07 10:05:29
你好 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品
2022-12-19 14:02:24
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