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送心意

澤華老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-12-21 15:30

同學你好,分錄如下:
借:在途物資    50000
        應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 6500
  貸:銀行存款 56500

oi. 追問

2023-12-21 15:35

(3)11月3日,一車間生產甲產品領用A材料20000元,二車間生產乙產品領用B材料34000元。寫分錄

澤華老師 解答

2023-12-21 15:37

借:生產成本—甲產品   20000
 貸:原材料—A材料    20000
借:生產成本-乙產品   34000
 貸:原材料—B材料   34000

oi. 追問

2023-12-21 15:42

(2)11月2日,廠部張華因出差赴北京聯系業務,向財務部借款8000元,企業開出一張現金支票。寫分錄

澤華老師 解答

2023-12-21 15:44

借:其他應收款-張華   8000
 貸:銀行存款   8000

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相關問題討論
同學你好,分錄如下: 借:在途物資 50000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 6500 貸:銀行存款 56500
2023-12-21 15:30:18
你好 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022-04-06 16:46:43
單: 你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎? )
2022-06-08 18:38:19
借原材料甲材料12萬, 原材料乙材料38000, 應交稅費,應交增值稅進項20540, 貸銀行存款。
2023-11-01 10:48:54
您好,1%是沖減成本。您對外銷售時,借應交稅費應交增值稅(進項稅額)借主營業務成本(紅字)。
2020-06-12 08:49:26
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