

老師你好,我是事業(yè)單位,2010年在帳上有筆應(yīng)付帳款,到現(xiàn)在也知道是欠誰(shuí)的,也沒(méi)人來(lái)要了,審計(jì)要求處理這個(gè)科目,不能有外債,應(yīng)該怎么處理這個(gè)科目?
答: 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的,同學(xué)
你好,老師,原來(lái)科目設(shè)置的不是很好,現(xiàn)24年了我重新建了個(gè)帳套把23年的期未余額弄到24年期初去了,然后換了一些不好的科目。我的想法是:采購(gòu)用一個(gè)科目(預(yù)付帳款),銷(xiāo)售用一個(gè)科目(應(yīng)收帳款),這樣的話(huà)資產(chǎn)負(fù)債表就不容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況(只要是自己還不怎么會(huì)調(diào)表)。那現(xiàn)在1166847.34這個(gè)金額在“應(yīng)付帳款”科目下時(shí)是正數(shù)的,我想把它調(diào)到“預(yù)付帳款”科目上,是不是要換成負(fù)數(shù)?然后整個(gè)應(yīng)付帳款科目原來(lái)的余額匯總比如是負(fù)數(shù)30萬(wàn),那我調(diào)完所有明細(xì)科目后“預(yù)付帳款”科目上的金額匯總要是正數(shù)的30萬(wàn),是這樣?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,貸預(yù)付賬款,這個(gè)是正數(shù)。但是你這樣的話(huà),預(yù)付賬款會(huì)出現(xiàn)付出余額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位,其他應(yīng)收款借方還有一個(gè)明細(xì)科目——待攤費(fèi)用借方9萬(wàn)多,也七八年了,不知道為什么產(chǎn)生的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
答: 如果說(shuō)這個(gè)你確定不了是什么原因發(fā)生了,你就把它轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整。




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回首向來(lái)蕭瑟處歸去也無(wú)風(fēng)雨也無(wú)晴 追問(wèn)
2023-12-21 15:48
venus老師 解答
2023-12-21 15:53
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2023-12-21 15:58
venus老師 解答
2023-12-21 16:22
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2023-12-21 16:23
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2023-12-21 16:26