

老師,在科目余額表的期末余額其他應付款貸方是負的,我想把它轉(zhuǎn)成正的,是借其他應付款 -1000 貸其他應付款 -1000嗎
答: 你好,借其他應收款貸,其他應付款科目是負數(shù)。
老師,科目余額表其他應付款貸方是-1000,我想把它轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)平了,是借其他應付款 -1000,貸其他應付款 -1000嗎
答: 同學你好 同一個科目嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師。有一筆其他應付款-杭州公司,科目余額表年初0.2元,23年全年無數(shù)據(jù),現(xiàn)在需喲調(diào)一下帳嗎?怎么做分錄的?
答: 借其他應付款0.2 貸營業(yè)外收入0.2







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



無?? 追問
2023-12-22 09:24
東老師 解答
2023-12-22 09:25