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靜~sophia
于2023-12-22 11:40 發布 ??598次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-12-22 11:44
就是看咱們處理時怎樣結轉的了。未交增值稅這個是借方就是實際已經交的增值稅。
玲老師 解答
就是用銷項稅額減去進項稅額減去進項留抵加上進項轉出。
靜~sophia 追問
2023-12-22 11:53
老師,軟件未交增值稅借方合計好像是得減去留抵稅額才等于已交的增值稅,是嗎,謝謝老師
2023-12-22 12:53
未交增值稅這個明細是咱實際繳納的增值稅。實際繳納的增值稅是等于銷項減去進項減去進項留抵加上進項轉出這樣計算。
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老師,軟件里的未交增值稅的借方本年累計合計數字,為什么不等于實際已經繳納的稅額,是不是軟件里的未交增值稅借方合計包括了留抵,但是減去留抵也不等于實際已經交的增值稅,謝謝老師
答: 就是看咱們處理時怎樣結轉的了。未交增值稅這個是借方就是實際已經交的增值稅。
老師,我想問一下這個“未交增值稅”當月都正常做了,為啥本年累計借方還有數據[圖片]
答: 你好!是你的期初金額造成的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,應交增值稅本年累計發生額按照未交增值稅貸方科目填列嗎?
答: 你好!是的,就是這樣了
應交稅費-未交增值稅的本年累計顯示平,但是累計數字不平是怎么回事啊?正常的嘛?原因是什么
討論
請問金蝶賬無憂軟件 的結賬模塊中 :結轉未交增值稅科目 設置-轉出未交增值稅科目是選進項稅還是未交增值稅?
請教老師,應交稅費-增值稅-銷項稅,余額是不是一直累計啊?我當月結轉本月未交增值稅:借記:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸記:應交稅費-未交增值稅。次月繳納:借記:應交稅費-未交增值稅 貸記:銀行存款
應交增值稅本年累計發生額
老師 您好 比如軟件應交增值稅1000 軟件即征即退后的增值稅=1000-(軟件即增即退不含稅收入*0.03)假如=400 那軟件應交增值稅1000 繳費后 然后后續可以在稅務辦理退增值稅400嗎 和總的應交增值稅有關嗎
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
2023-12-22 11:44
靜~sophia 追問
2023-12-22 11:53
玲老師 解答
2023-12-22 12:53