

老師,您好,我們是中間商賺差價的企業。公司收了客戶10000元的空調貨款及安裝費,之前做賬:借:銀行存款 1萬 ,貸:其他應付款 1萬,現在我們支付給供應商貨款及安裝費8000元,并收到供應商寄來的增值稅專用發票,那我現在如何做賬?
答: 你好,供應商給你們開的發票是開給你們公司名稱的嗎?還是開給你的客戶?
取得了增值稅專用發票購買商品一批,價款200萬,稅款26萬,以銀行存款支付了100萬,其他未付。
答: 同學你好 你的問題是什么
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果發給財務人員是貸 其他應付款么"借銀行存款貸其他業務收入,同時貸應交稅費增值稅。如果說你有發給員工的話,就是借銀行存款貸其他應付款,同時在應交稅費增值稅。老師,那收到個稅手續費,增值稅銷項稅額是2%么
答: 你好,發給職工的這個借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸,銀行存款,不管發不發給個人都需要交20%的個稅。








粵公網安備 44030502000945號



帥氣的雨 追問
2023-12-25 09:47
東老師 解答
2023-12-25 09:48
帥氣的雨 追問
2023-12-25 09:56
東老師 解答
2023-12-25 09:57