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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-03-13 09:50

你好,可能補提,借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬,借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調整,發放,借:應付職工薪酬  貸:現金或銀行存款

不吃螺螄粉 追問

2018-03-13 10:00

老師是不是可以直接計提,是因為老板覺得12月利潤低,所以才放下月計提的,用不到年度損益這科目吧

吳月柳 解答

2018-03-13 10:08

如果不想影響上年的利潤可以在當期直接提的

不吃螺螄粉 追問

2018-03-13 10:18

老師我直接計費用貸現金不可以嗎,還要先借費用貸應付職工薪酬,發放借:應付貸現金?

吳月柳 解答

2018-03-13 10:19

最好做兩筆分錄,工資通過應付職工薪酬科目過渡比較好

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相關問題討論
你好,可能補提,借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,發放,借:應付職工薪酬 貸:現金或銀行存款
2018-03-13 09:50:41
您好,借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
是的沒錯,這 是要的計提的借:管理費用職工教育經費 貸:應付職工薪酬職工教育經費 報銷時借:應付職工薪酬教育經費 貸:銀行存款
2024-02-28 17:30:26
你好,沖銷多計提的 借;應付職工薪酬,貸;以前年度損益調整等科目
2020-03-18 21:35:34
這個提成費也是需要和工資一樣計提和發放。
2022-04-10 10:18:32
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