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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-12-27 09:58

收到發(fā)票的時候把沖暫估的會計分錄先沖銷了

東老師 解答

2023-12-27 09:58

再按照發(fā)票做賬,借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款

紅塵俗客-向光而行 追問

2023-12-27 10:01

如是,跨月的,我已經(jīng)用暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了成本了,那要怎么處理?

東老師 解答

2023-12-27 10:02

跨月的話也可以直接沖銷的

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相關(guān)問題討論
您好,這個是可以的,能這樣做的,就是省略一個分錄
2024-07-16 22:45:31
您好,這個可以做 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
2022-07-14 15:53:01
你好,你把它放到借方正數(shù)試一下的。
2022-07-12 08:35:27
同學(xué)你好 對的 直接附在后面就可以
2022-06-23 09:27:25
您好,您是否還有人員工資,管理費用,配件材料這些
2022-01-04 10:44:22
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