

法人當天先墊付的房租,然后當天就去走報銷了,公司銀行賬戶已經轉給法人了, 發票也開過來,我們做賬是:借:預付賬款?貸 :其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 還是 借:預付賬款? 貸:銀行存款 要過其他應付款嗎
答: 您好,同學,通過其他應付款
老師,公司2019年7-12月的工資是銀行發的,但是代賬公司會計做成結其他應付款了,銀行賬都沒做,那現在可以調整嗎,做成接借:其他應付款 貸:銀行存款
答: 現在可以調整,做成 借:其他應付款 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提費用時 借:管理費用 貸:其他應付款 付款時 借:預付賬款 貸:銀行存款 有發票時 借:預付賬款 貸:其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
答: 你好,暫估和發票一致的,可以不用的。
老師您好,公司員工代收貨款,分錄:借銀行存款貸:其他應付款,給上游是借:預付賬款 貸:銀行存款 月底,怎樣把員工代收的貨款沖點,分錄怎樣寫
老師、我們是做游學、夏令營,我們出營的話會給個人打一部分備用金、做的分錄借:預付賬款貸:銀行存款,如果有剩余做相反的分錄、如果錢不夠、借:預付賬款貸其他應付款你幫我看一下、有沒有問題[玫瑰]
前期公司沒有做銀行賬,有筆支出掛的其他應付款,現在查看銀行流水已經支付過,現在是不是直接做借:其他應付款,貸:銀行存款沖銷掉就可以?








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2023-12-27 15:35
向陽老師 解答
2023-12-27 15:36