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送心意

諾言老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2023-12-28 12:48

你好,企業年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄:
借:成本費用科目(根據受益對象確認),
貸:其他應付款。
2、等企業收到發票,實際支付的時候,其相關分錄如下:
借:其他應付款,
貸:銀行存款。
根據新會計準則的資產負債表觀的要求,當實際發生上述費用時,可一次生計人相關成本及損益,不再進行預提。

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你好,企業年末未付款未到票的費用,如果是舊準則的時候,可以先做如下分錄: 借:成本費用科目(根據受益對象確認), 貸:其他應付款。 2、等企業收到發票,實際支付的時候,其相關分錄如下: 借:其他應付款, 貸:銀行存款。 根據新會計準則的資產負債表觀的要求,當實際發生上述費用時,可一次生計人相關成本及損益,不再進行預提。
2023-12-28 12:48:41
您好,請您將報銷費用的支付憑證發送到我們的財務部的郵箱,然后我們會給您開具發票,并幫您進行入賬。 學員:好的,我馬上發憑證。另外,費用報銷有什么限制嗎? 老師:是的,為了保證報銷程序的合理性和公正性,我們對報銷費用有一定的限制。例如,每次報銷金額不得超過500元,而且報銷的費用必須符合公司報銷規定的內容。
2023-03-22 19:10:54
嗯呢,可預提的哈,嗯嗯
2022-10-14 10:13:27
你好 這樣處理也是可以的?
2021-09-15 14:56:18
嗯嗯,可以的,沒問題
2023-02-03 15:49:04
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