老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認收入需所得稅上不需要確 問
計提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時,再結(jié)轉(zhuǎn)確認營收 答
老師,請問鐵路電子客票報銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付,怎么填列資產(chǎn)負債表中的預(yù)收預(yù)付 還有應(yīng)收應(yīng)付??
答: 填列資產(chǎn)負債表的時候,仍然要按預(yù)收預(yù)付、應(yīng)收應(yīng)付科目進行對應(yīng)填列
資產(chǎn)負債表只有應(yīng)收和預(yù)付 怎么算應(yīng)收和預(yù)收?
答: 你好 應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備” 預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的債權(quán)債務(wù)是指6個往來科目,應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)付預(yù)收,其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,還是指資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)和負債呢
答: 指的就是上面的這個往來科目。
資產(chǎn)負債表應(yīng)付賬款預(yù)收賬款是負數(shù)可以嗎?我好像資產(chǎn)負債表就見過應(yīng)交稅金是負數(shù)的,其他負數(shù)沒見過?
老師,資產(chǎn)負債表的負債那里出現(xiàn)負數(shù)可以嗎,就是我們沒有設(shè)預(yù)付款,當(dāng)有預(yù)付時我們用應(yīng)付的負數(shù)來做,可以嗎
老師,資產(chǎn)負債表 應(yīng)付賬款為負數(shù) 我申報后加入預(yù)付賬款 這樣資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



冉老師 解答
2023-12-28 21:36
冉老師 解答
2023-12-28 21:36
冉老師 解答
2023-12-28 21:36