

老師,你好,當月開了發(fā)票,發(fā)票已經開出來了,后面發(fā)現有問題我紅沖了,麻煩老師幫我看一下,是不是這樣子做的分錄,1、開了發(fā)票時分錄:借:負數 應收帳款-A公司,貸:負數 主營業(yè)務收入-未開票,借:正數 應收帳款-A公司,貸:正數 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票,紅沖這張發(fā)票時的分錄,如下:借:正數 應收帳款-A公司,貸:正數 主營業(yè)務收入-未開票,借:負數 應收帳款-A公司,貸:負數 主營業(yè)務收入-普通發(fā)票。是不是這樣子?
答: 你好,當月開的發(fā)票,當月又紅沖了,你可以不用做的,可以只做正確的。
這個普通發(fā)票,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入行不
答: 還要體現1%的增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,小規(guī)模開具了普通發(fā)票,稅率是1%,由于是免稅的,那么做分錄時候是不是不需要將這稅做出來呀,直接做:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 。老師,這樣做可以不?
答: 你好,需要把增值稅剔除來,轉入營業(yè)外收入核算







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2023-12-29 09:33
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2023-12-29 09:34
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