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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-12-29 10:09

你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2023-12-29 10:11

當(dāng)期可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額是(50*800+100*1600)*13%=26000
當(dāng)期銷項(xiàng)稅額是(176320+120*2204)/1.13*13%+14391/1.06*6%+19720/1.09*9%=53154.34
要求:計(jì)算該商場當(dāng)期應(yīng)納增值稅53154.34-26000=27154.34

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你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-29 10:09:20
您好,這個(gè)題想要問什么問題呢?
2022-10-08 23:09:22
你好,請把題目完整發(fā)一下這里
2022-09-30 09:52:15
您好,應(yīng)納增值稅4000,代墊運(yùn)費(fèi)由運(yùn)輸企業(yè)開票,采購方抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-03-10 12:53:53
你好? 計(jì)算甲廠應(yīng)納增值稅稅額??增值稅4000元
2022-03-10 13:08:02
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