咨詢下,公司支付了股東的報銷款(保險費發(fā)票,含車船 問
你好,有保險費發(fā)票就可以! 這個不算應(yīng)納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補入賬 直接做到本年 答


老師自有資金墊付的財政補助資金收回時預(yù)算會計資金結(jié)存下沒設(shè)資金結(jié)存--財政未撥款資金科目,那我預(yù)算可不可以做成 借;財政撥款結(jié)專 貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
答: 1.確認(rèn)收到墊付資金:借:銀行存款貸:其他應(yīng)收款——財政補助資金 2.將墊付資金從其他應(yīng)收款科目轉(zhuǎn)出:借:資金結(jié)存——貨幣資金貸:其他應(yīng)收款——財政補助資金 3.如果預(yù)算會計的資金結(jié)存下設(shè)有“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”或“非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目,則可以考慮將墊付資金轉(zhuǎn)入這些科目:借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)/非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸:資金結(jié)存——貨幣資金 4.最后,根據(jù)實際情況,可能還需要對財務(wù)報表進行相應(yīng)的調(diào)整和重述。
2018年有筆資金結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,年初預(yù)算會計:借:資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。2019年支出時預(yù)算會計:借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-財政應(yīng)返還額度。這樣財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)年底貸方有余額,就是支出的這筆錢,請問怎么將財政撥款結(jié)存科目做平?
答: 你這里是屬于沒有用完的錢,那么有余額是正常的,你什么原因需要結(jié)轉(zhuǎn)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!政府會計制度下,其他單位撥款給我們。收入時 財務(wù)會計: 借銀行存款 貸非財政撥款收入 預(yù)算會計:借資金結(jié)存貸非財政撥款預(yù)算收入 ;支出時 財務(wù)會計:借業(yè)務(wù)費用 貸銀行存款 預(yù)算會計:借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存。下一年還用這筆非財政撥款收入支出,應(yīng)該怎樣做分錄。
答: 下一年使用的時候,你正常放到你當(dāng)年的支出處理,然后期末的時候這個蜘蛛會轉(zhuǎn)到那個非財政,撥款結(jié)余就沖減之前的余額就行了。





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