咨詢下,公司支付了股東的報(bào)銷款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車船 問
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個不算應(yīng)納稅稅額 答
請教一下,員工23年入職,但是沒有簽訂合同,到25年的 問
您好,可以的,這個完全可以 告的 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問
您好,如果沒有數(shù)據(jù)的話,就不用填了 答
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬元成本,庫存少計(jì)7 問
同學(xué),你好 那就是沖銷25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


個體戶上個季度開票31萬,這個季度還沒申報(bào)增值稅,沖紅了一張1萬多的發(fā)票,那上個季度還需要交稅嗎?(個體戶30萬一下免增值稅),如果要交,需要交多少?
答: 31萬是含稅的嗎?還是不含稅的?如果是不含稅的,需要繳納31萬*1%,按照這個來交增值稅 繳納的增值稅乘以6%,這個是附加稅 生產(chǎn)經(jīng)營,需要看征稅方式。
個體戶申報(bào)上季度增值稅,怎么填增值稅減免申報(bào)表?不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95.價(jià)稅合計(jì)2395820
答: 學(xué)員,上季度的增值稅減免申報(bào)表需要填寫第一節(jié)“增值稅減免類型”,第二節(jié)“不含稅金額”,第三節(jié)“稅額”和第四節(jié)“價(jià)稅合計(jì)”。你的不含稅金額是2372099.05,稅額為23720.95,價(jià)稅合計(jì)2395820,請?jiān)谙鄳?yīng)的位置填寫上述數(shù)據(jù)。另外,請確保選擇的減免類型真實(shí)有效,只有符合增值稅減免條件的企業(yè)才能夠申報(bào)增值稅減免。 拓展知識:增值稅減免是指政府對企業(yè)實(shí)施減稅政策,減免企業(yè)的增值稅。企業(yè)申報(bào)增值稅減免時(shí)應(yīng)當(dāng)出具有效的減免憑證,合法有效的增值稅減免手續(xù)是申報(bào)增值稅減免的前提條件。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個體工商戶查賬征收申報(bào)增值稅和核定征收申報(bào)增值稅有什么區(qū)別?
答: 你好,核定是根據(jù)核定的稅額或應(yīng)稅額交納,查賬是根據(jù)你賬上收入交納。








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