老師,我們公司要做股轉(zhuǎn),凈資產(chǎn)很高,但是不是利潤積 問
資本公積沖減未分配利潤屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的 答
老師,如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確 問
計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款 后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí),再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營收 答
老師,請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票, 問
同學(xué),你好 截圖發(fā)一下 答
老師好,一張票上有幾百樣?xùn)|西,那能開下嗎? 問
你好,這種情況應(yīng)該是可以開的下的 答
怎么更正報(bào)表啊,我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度 問
需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表,兩表收入保持一致;電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改,賬上同步調(diào)賬 答


計(jì)提企業(yè)所得稅會(huì)影響本年利潤嗎
答: 你好,同學(xué)不影響利潤總額。
老師一季度收入-成本后利潤是2萬,季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000,企業(yè)所得稅5000,季末計(jì)提企業(yè)所得稅是直接按收入-成本后的利潤2萬來計(jì)提企業(yè)所得稅,還是說企業(yè)所得稅按2萬-季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000-計(jì)提的企業(yè)所得稅5000后的差額再來計(jì)提企業(yè)所得稅
答: 你好,同學(xué) 業(yè)所得稅按2萬-季末計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)2000-計(jì)提的企業(yè)所得稅5000后的差額再來計(jì)提企業(yè)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了 還可不可以計(jì)提企業(yè)所得稅
答: 你好不可以的,你需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前計(jì)提。








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2024-01-02 16:59
宋生老師 解答
2024-01-02 17:00
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