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變參變量變焦變形金剛
于2024-01-02 12:51 發布 ??351次瀏覽
佳樂老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2024-01-02 12:52
你好,同學,這個我來幫你解決
佳樂老師 解答
12月20日借其他應收款3000貸銀行存款3000
2024-01-02 12:53
12月29日報銷借管理費用500貸其他應收款500
變參變量變焦變形金剛 追問
2024-01-02 12:54
請問為啥有的人還需要提現來支付,這種人公司是不是不給備用金的?
2024-01-02 12:55
同學,提現來支付是什么意思?
2024-01-02 13:55
對啊,但是問題就是提了現金,然后去支付啊
2024-01-02 13:58
同學,看你公司制度怎么規定的,如果公司規定一直要弄3000備用金,你就提現支付,如果沒有你就沖減其他應收款
微信里點“發現”,掃一下
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我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產的租金收到發票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經付款了,發票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
佳樂老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.96 解題: 336 個
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佳樂老師 解答
2024-01-02 12:52
佳樂老師 解答
2024-01-02 12:53
變參變量變焦變形金剛 追問
2024-01-02 12:54
佳樂老師 解答
2024-01-02 12:55
變參變量變焦變形金剛 追問
2024-01-02 13:55
佳樂老師 解答
2024-01-02 13:58