APP下載
玊爾
于2024-06-06 14:04 發布 ??280次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2024-06-06 14:04
你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
玊爾 追問
2024-06-06 14:09
說錯了,是借管理費用貸其他應付款
等到發放的時候再做一筆借其他應付款貸銀行存款
這樣做對嗎,老師
宋生老師 解答
2024-06-06 14:13
你好!是的,就是這樣了
2024-06-06 14:14
那為什么我查的有人要用其他應收款的科目呢
你好!如果先借款了,就計入其他應收款
2024-06-06 14:17
噢噢,那這是屬于提前支取的對嗎
你好!是的。就是這樣了
2024-06-06 14:22
好的謝謝,那沒有提前預支的情況下,員工報銷沒有走公戶銀行流水,提供了普票,第一筆記借管理費用貸其他應付款,第二筆用公戶報銷的話是借其他應付款貸銀行存款對嗎
2024-06-06 14:24
你好!是的,就是你說的這樣
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
我之前做去年12月有一筆做到了其他應收款,但是現在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結賬,申報的報表也要更正了
你好,公司員工報銷沒有銀行流水,是借其他應收款,貸管理費用嗎
答: 你好!為什么是沖管理費用呢?不是應該增加管理費用嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理部門人員的差旅費,借管理費用,貸其他應收款?
答: 你好,之前借支的話,就是這樣的。
老師,你好,使用權資產的租金收到發票,這樣做賬是對的嗎?借:管理費用-辦公費貸:其他應收款
討論
保管員過失造成的損失為什么不計入管理費用,計入其他應收款
上年度的賬錯把其他應收款記成管理費用,今天怎樣調賬
老師好,去年12月房租已經付款了,發票今年1月才到,我去年12月做借:管理費用-房租,貸:其他應收款-預付房租,怎么調賬
我11月份報了社保,我這樣做賬,借管理費用1022.42,其他應收款494.74貸:應付職工1517.16然后我工資報了4000,應該如何做賬呢?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.98 解題: 146594 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
玊爾 追問
2024-06-06 14:09
玊爾 追問
2024-06-06 14:09
玊爾 追問
2024-06-06 14:09
宋生老師 解答
2024-06-06 14:13
玊爾 追問
2024-06-06 14:14
宋生老師 解答
2024-06-06 14:14
玊爾 追問
2024-06-06 14:17
宋生老師 解答
2024-06-06 14:17
玊爾 追問
2024-06-06 14:22
宋生老師 解答
2024-06-06 14:24