

你好,老師,我紅沖了發票后,不知道怎么做分錄才能跟蹤好客戶的信息,麻煩老師指導一下,開票和付款是不同時的,分錄如下:1、收到款是:借應收帳款,貸主營業務收入,借銀行存款,貸應收帳款2、開了發票,應收帳款 負數,貸主營業務收入-未開票 負數,借:應收帳款正數,貸:主營業務收入-普通發票 正數3、紅沖了發票時,要怎么做分錄?4、下次重新開發票的分錄和不再開票的分錄一樣?
答: 咱們是第1個收入是無票收入嗎?后面再開發票是這意思吧?
這個普通發票,借應收賬款,貸主營業務收入行不
答: 還要體現1%的增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,早上好,先收款,后面再開發票的分錄,我不知道怎么做,麻煩老師指導一下1、我現在收到款,未開票是這樣入的分錄,借:應收帳款-A公司,貸:主營業務收入-未開票,借:銀行存款,貸:應收帳款-A公司2、跨月開發票,要怎么做分錄?
答: 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,借營收賬款代主營業務收入。








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2024-01-03 11:59
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