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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-03 13:35

你好,填表的時(shí)候你只需要按照利潤表的本年累計(jì)數(shù)來填寫就行

super銘 追問

2024-01-03 13:38

22年虧損26萬,29年本年利潤只有29萬,為何彌補(bǔ)虧損后盈利是10萬?

東老師 解答

2024-01-03 13:39

你不是彌補(bǔ)虧損彌補(bǔ)了18萬多嗎

super銘 追問

2024-01-03 13:40

可是21年  22年我都是虧損狀態(tài),一共是虧損的26萬啊     為何只能彌補(bǔ)虧損18萬呢  去年兩年我們沒有所得稅匯算調(diào)增啊

東老師 解答

2024-01-03 13:41

你得看一下去年的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,上面能體現(xiàn)出你有多少可以彌補(bǔ)的金額

super銘 追問

2024-01-03 13:41

所以申報(bào)是沒錯(cuò)的,不論第幾季度,都是依據(jù)利潤內(nèi)的本年累計(jì)數(shù)申報(bào)對吧

東老師 解答

2024-01-03 13:42

對,沒錯(cuò),肯定是這么申報(bào)的

super銘 追問

2024-01-03 13:53

老師 請問下年終獎(jiǎng)金是可以做管理費(fèi)用的職工工資部分嗎?還是必須做管理費(fèi)用-福利費(fèi),因?yàn)楦@M(fèi)抵扣不完耶

東老師 解答

2024-01-03 13:53

這個(gè)是屬于工資薪金的,不能進(jìn)入到福利費(fèi)

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你好;? ?1. 利潤表 是根據(jù)你12月末利潤表 本年累計(jì)數(shù)據(jù)來寫的 2.? ? ?如果你之前報(bào)錯(cuò)了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
你好,利潤總額為0的情況下,是不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019-10-05 18:04:55
你好,可以,所得稅季度本身就是預(yù)繳,年度匯算的時(shí)候就一致了
2018-07-14 11:04:32
利潤總額不需要減去所得稅費(fèi)用
2023-10-10 14:31:26
你好,所得稅申報(bào)表的利潤總額應(yīng)當(dāng)與利潤表的利潤總額一致才是的 是根據(jù)利潤表利潤總額本年累計(jì)金額填寫申報(bào)?
2020-10-20 15:40:56
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