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送心意

昕悅老師

職稱中級會計師

2024-01-03 17:28

你好同學(xué),理論上跨年發(fā)票不能入賬。您的發(fā)票金額是多少?

靜~sophia 追問

2024-01-03 17:28

老師,是幾百元,不是很多

昕悅老師 解答

2024-01-03 17:32

嚴格來說,如果跨年入賬的話,涉及到損益類科目的要用以前年度損益調(diào)整,同時結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。

靜~sophia 追問

2024-01-03 17:33

老師,那12月份的發(fā)票,是做以前年度損益調(diào)整科目嗎,怎么做分錄呢

昕悅老師 解答

2024-01-03 19:13

借:以前年度損益調(diào)整   貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 
借:利潤分配-未分配利潤  貸:以前年度損益調(diào)整

靜~sophia 追問

2024-01-04 17:08

;老師,12月份發(fā)票1月份做賬,借以前年度損益調(diào)整, 不是貸 管理費用,而是貸銀行存款嗎

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),理論上跨年發(fā)票不能入賬。您的發(fā)票金額是多少?
2024-01-03 17:28:03
你好,費用做在去年12月.和支付沒關(guān)系,成本費用是按權(quán)責發(fā)生制入賬
2022-02-21 14:52:07
你好,可以的呢,沒有這個文件的呢
2020-06-16 17:00:14
你好,可以的,單位的業(yè)務(wù)可以報銷的。
2022-02-17 09:25:02
你好,沖銷12月某業(yè)務(wù) 借:以前年度損益 貸:應(yīng)付賬款
2022-02-21 12:55:30
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