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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-01-04 21:22

借應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 
貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出。

槑????槑 追問

2024-01-04 21:23

進項已經結平了

槑????槑 追問

2024-01-04 21:24

就相當可進項在貸方有5K

槑????槑 追問

2024-01-04 21:25

比申報表的進項少了5K

槑????槑 追問

2024-01-04 21:25

這個怎么處理年底怎么調平

劉艷紅老師 解答

2024-01-04 21:26

通過營業外收支這個來調平就可以了

劉艷紅老師 解答

2024-01-04 21:27

你們面是不是有做錯了

槑????槑 追問

2024-01-04 21:28

是不是匯算清繳要調增

劉艷紅老師 解答

2024-01-04 21:32

是的,這個要調增的,你前面少做了

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借應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出。
2024-01-04 21:22:13
同學您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:對應科目
2024-01-04 21:28:47
你好,你可以做進項轉出。
2024-08-21 14:27:50
你好? 找不到原因不能處理?
2022-03-04 11:46:43
這些沒有拿到紙質發票的你需要做進項稅額轉出的。
2023-11-14 08:45:12
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