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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-01-06 10:51

您好,這個的話,你都是暫估的這倆?

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 10:56

對,暫估這兩個

小鎖老師 解答

2024-01-06 10:57

那你就直接暫估做主營業務成本,這個科目就可以的哈

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 10:59

借,主營業務成本  貨其他應付款???

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:06

嗯對,其他的話也沒啥了這個的

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:08

勞務費,不應記在勞務成本科目嗎

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:09

就算進入勞務成本,最后也需要轉到主營業務成本的這個意思

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:20

借  勞務成本  暫估   
貸  應付賬款 暫估 

結轉成本
借主營業務成本
貸勞務成本
  那收到發票怎么做,怎么做納稅調增

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:23

收到發票不是不需要調增了,收不到才需要

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:24

那我分錄這么寫可以嗎,明細暫估要不要寫

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:25

可以這樣寫這樣寫就可以

21初級協議班+唐秀春 追問

2024-01-06 11:34

那我發票是1月份開的,那到時候紅沖就行了,還是直接附在12月憑證上啊

小鎖老師 解答

2024-01-06 11:40

最好是負責12月的這個上面就行

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相關問題討論
同學你好,按照金額計入成本,稅額計入進項稅。
2024-01-05 15:17:15
?(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業務收入 ? ? ? ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業務成本 ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結轉未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費———未交增值稅
2024-01-05 14:50:54
您好,這個的話,你都是暫估的這倆?
2024-01-06 10:51:07
你好 ; 這個是計入 借 銀行存款貸其他業務收入; 應交稅費-應交增值稅。 按9%開票的 。 如果是一般納稅人轉租的話 ;? ?物業的話? ? 是小規模按5% 。 一般納稅人是按9%??
2021-10-26 16:12:04
您好,不可以變成小規模
2024-08-15 21:42:55
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