老師你好!5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好,根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好,其他車輛掛公司的,我們替他交了購車款61萬, 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票,在2025年 問
您好,需要更正24年匯算清繳報表,追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下,如果工資6000元,個稅扣30元,社保扣5 問
同學,你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款,貸銀行存款。然 問
您好,是的,就是您說的這樣 答


老師? 年末結轉本年利潤 未分配利潤是-10000但是所得稅匯算清繳由于業務招待費只能扣60% 所以實際結轉到次年的虧損是-11000賬務上和稅務上產生的這部分差異1000 還需要做一張憑證調整嗎
答: 稅務上和會計上有差異的,這種按照你賬上處理就可以的,這種不需要做賬處理。
老師? 年末結轉本年利潤 未分配利潤是-10000但是所得稅匯算清繳由于業務招待費只能扣60% 所以實際結轉到次年的虧損是-11000賬務上和稅務上產生的這部分差異1000 還需要做一張憑證調整嗎
答: 您好 解答如下 不用做一張憑證
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳調整完業務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產負債表上未分配利潤也加上嗎?6月份資產負債表和利潤表就不對應了 因為業務招待費調整,導致補交所得稅
答: 哈哈,業務招待費匯算只是申報表上調增,不用賬務調賬的哈
匯算清繳調整完業務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產負債表上未分配利潤也加上嗎?
老師?匯算清繳調整完業務招待費做賬計提:借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-應交所得稅,繳納做借應交貸銀行,那這個利潤分配是賬上記上了,在6月底季度申報資產負債表上未分配利潤也加上嗎?
老師,請問23年做22年匯算清繳的時候,業務招待費補了8塊錢所得稅,這個所得稅我做到利潤分配里面去了,我今年匯算清繳這個8塊錢怎么填?我所得稅做的借:利潤分配 貸:銀行存款










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