

12月底,企業有賬上預收賬款500萬,但發票是2024年1月份開的,如果12月份結轉500萬做收入,那么這個增值稅怎么做賬,謝謝回復一下
答: 您好,這個按照未開票收入做賬,借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 1月開票,沖銷未開票收入,再按照發票做一筆就行
預收一年的服務費收入,預收時:借銀行存款,貸預收賬款,開票了,收入和增值稅怎么做賬呀!
答: 您好,這個的話,借預收賬款 貸 收入? 應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業將一批商品發往c企業,價款20000元,增值稅稅額2600,款項上年預收 (企業不設置預收賬款賬戶)
答: 借應收賬款,22600 貸主營業務收入2萬, 應交稅費,應交增值稅銷項2600。








粵公網安備 44030502000945號


