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熱心的漢堡
于2024-01-08 15:15 發布 ??302次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-01-08 15:15
同學,你好要把稅額調出來
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你好,我想咨詢一下以前的專票費用發票沒有進行交稅分離,到時賬上進項稅額對不上,這個要怎么調整呢
答: 同學,你好 要把稅額調出來
老師 我們取得專票費用發票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進項稅額按照發票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
答: 對應的300元的進項做轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,7月份的費用發票,8月份拿過來付款的的時候已經過了報稅期了,進項稅額沒有在7月份抵扣,但是這筆費用又想入在七月份,分錄應該怎么做呢?
答: 你好,這個你可以7月份先計提費用
老師,你好,娛樂發票、餐費專用發票是不能用于抵扣進項稅額,那么住宿費是專用發票,能否抵扣進項發票呢?
討論
購進的小麥,專用發票注明的了稅額,是以注明的稅額為進項稅額,還是按百分之9乘以注明的金額算出的進項稅額為進項稅額
老師,你好!請問一下,我作為購買方,收到一張紅字費用發票,之前的藍字發票稅額已經抵扣,收到紅字發票時進項稅額是做借方紅字還是貸方進項稅額轉出呢?
我這邊開了1點專用發票。 沒有進項發票。 我需要繳多少稅費
公司一直虧損,因為成本大,費用大。但是進項稅額發票又不夠用,導致增值稅交很多,這個情況怎么處理?
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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