老師您好,我根據7月份的資產負債表,錄完8月期初,借 問
借方比貸方多了57470.46.? 有截圖嗎? 答
老師,請問:該公司剛開業不久,接到的項目,因公司人手 問
如果按照考勤管理 可以申報職工薪酬個稅 不一定是勞務報酬 答
小規模納稅人,開專票,附加稅也是按6%的稅率嗎? 問
同學,你好 嗯嗯,是的 答
老師,我是個體戶剛開辦的。2025年12月開辦,當月營 問
你好,是查賬征稅的嗎? 答
請教一下,原先代賬在稅務局申報的報表,我們導賬到 問
可以僅更正匯算清繳,暫不改動已申報財務報表。但歷年報表期初數不符屬于會計差錯,務必做好賬務調整并留存情況說明備查。 答


因為平時我們是國內銷售,那這個如何劃分有多少進項額屬于這批貨物的呢?
答: 同學,你好 這個貨物買來的時候,發票上面的稅額,就是這批貨物的進項
老師,我們是生產企業13%增值稅稅率,平時在國內銷售貨物,今年1月份有一批貨物需要出口墨西哥,想知道這個免抵退稅的計算方法?比如這批貨物不含稅收入100萬,那么增值稅就是13萬,資產貨物的原材料進項10萬,那么最后能退稅多少給企業?
答: 同學,你這個貨物的退稅率是多少
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們出口的貨物 有一部分不退稅 這個屬于視同內銷 那這部分銷售金額是填寫到不開票金額上面吧
答: 你好,沒錯,填寫到未開票收入里面
我想問一下 我銷售了一批貨物 ,但是我購進的用于銷售這批貨物的東西沒有票。同時我有一種其他材料的進項票,我可以用這張進項票抵扣銷項嗎
老師,請教一下,我們公司有軟著,我們銷售給客戶這個軟著平臺使用權,這個屬于銷售貨物13%還是屬于6%的稅點呢?這塊沒搞懂
老師,請教一下,我們公司有軟著,我們銷售給客戶這個軟著平臺使用權,這個屬于銷售貨物13%還是屬于6%的稅點呢?這塊沒搞懂。我們不是軟件企業,是高企
老師,請教一下,我們公司有軟著,我們銷售給客戶這個軟著平臺使用權,這個屬于銷售貨物13%還是屬于6%的稅點呢?這塊沒搞懂。我們不是軟件企業,是高企





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