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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-01-10 15:04

你好,不可以。
其他應付款是負數(shù),應當調(diào)整到  其他應收款  欄次填寫才是的

鄒老師 解答

2024-01-10 15:10

你好,是留抵稅額導致的? 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:11

你好,需要調(diào)整到  其他流動資產(chǎn)  欄次填寫 

鄒老師 解答

2024-01-10 15:15

你好,是的,是這樣的

undefined 追問

2024-01-10 15:09

那應交稅費負數(shù)呢?

undefined 追問

2024-01-10 15:11

待認證+留底導致的

undefined 追問

2024-01-10 15:15

就是待認證+留底稅額在其他流動資產(chǎn)對吧?如果是計提的稅額正數(shù)還是在應交稅費填對吧?

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相關問題討論
您好,股東未實繳也是可以的。
2020-06-30 16:04:06
您好,他會體現(xiàn)年初金額,年末金額,然后會體現(xiàn)掛在其他應付款名下的那些明細。
2022-05-05 10:25:39
你好,不可以。 其他應付款是負數(shù),應當調(diào)整到? 其他應收款? 欄次填寫才是的
2024-01-10 15:04:04
您好,這個的話,是直接負數(shù)填列,這個就行
2024-04-25 22:54:23
你好,填寫在其他應收款里。
2024-01-11 14:22:55
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