老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學,你好 不需要的 答
老師,報關單上的運費與實際的運費發票不一致,那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設,沒有 問
1. 舊廠拆遷:資產轉入清理,補償款計入專項應付款,涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計入無形資產,據實繳納印花稅 3. 合作建房:優先新設項目公司出資持股核算,聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設:開支記入在建工程,竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好,現在企稅是按5%來交的 答
請教一下,外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好,是對的,根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》,待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目,其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣,則應歸入其他流動資產;若超過一年,則需調整至其他非流動資產 答


向CR公司銷售1#產品100件,售價200000元,增值稅稅額26000元。由于是成批銷售,給予該公司10%的商業折扣,商品已經發出,貨款已送存銀行。
答: 借銀行存款234000 貸主營業務收入180000 應交稅費應交增值稅銷項稅額54000
3. 9日,向CR公司銷售1#產品100件,售價200 000元,增值稅稅額26000元。由于是成批銷售,給予該公司10%的商業折扣,商品已經發出,貨款已送存銀行。
答: 你好 借:銀行存款?,貸:主營業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業銷售商品15 000元,款項增值稅額1950元,貨款尚未收到。
答: 借應收賬款16950, 貸主營業務收入15000, 應交稅未應交增值稅,銷項1950







粵公網安備 44030502000945號


