我們賬上截止2023年12月31日的增值稅進(jìn)項(xiàng)有1萬(wàn)多,但2024年1月份可能會(huì)有一筆收入要確認(rèn),這樣銷項(xiàng)出來(lái)就會(huì)要交增值稅,但還有很多的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)未勾選抵扣,這部分足以覆蓋住1月份的銷項(xiàng)還多,我不確定的是勾選對(duì)應(yīng)的發(fā)票是在1月15號(hào)前做好還是2月15號(hào)前做好?

勤奮的芹菜
于2024-01-12 14:24 發(fā)布 ??248次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-01-12 14:26
同學(xué)你好
這個(gè)1.15日之前哦
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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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