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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2024-01-12 14:26

同學(xué)你好
這個(gè)1.15日之前哦

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2024-01-12 14:34

1.15之前我勾選了的話是不是就在12月的增值稅進(jìn)項(xiàng)科目?但12月沒(méi)有銷售,這樣就形成了大量的留抵發(fā)票,會(huì)不會(huì)不好?

樸老師 解答

2024-01-12 14:39

同學(xué)你好

這個(gè)不會(huì)的

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2024-01-12 15:08

如果1.15號(hào)之后2.15前勾選的話來(lái)得及嗎?能抵扣1月的收入銷項(xiàng)嗎?

樸老師 解答

2024-01-12 15:13

同學(xué)你好
1.15日是截止申報(bào)時(shí)間呀

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2024-01-12 15:26

1.15申報(bào)的12月的稅,但申報(bào)后再勾選抵扣的話12月的稅就不會(huì)包括進(jìn)去,我是對(duì)這塊還不確定時(shí)間,怕1.15號(hào)后才勾選抵扣影響1月底收入的增值稅。我記得應(yīng)該是不影響的

樸老師 解答

2024-01-12 15:29

對(duì)的
申報(bào)了12月的稅之后再勾選就是一月的了

勤奮的芹菜 追問(wèn)

2024-01-12 15:52

所以1.15號(hào)申報(bào)完再勾選就可以?

樸老師 解答

2024-01-12 15:57

對(duì)的
申報(bào)完之后勾選就是1月了

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這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個(gè)截圖來(lái)的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學(xué)你好 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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