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十里春風不如你
于2024-01-13 10:11 發布 ??398次瀏覽
立峰老師
職稱: 注冊會計師,稅務師
2024-01-13 10:12
你好同學,可以扣除。是上一年A106000中的未彌補虧損。
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老師,企業所得稅彌補以前年度虧損季報不用填嗎
答: 你好,彌補虧損在主表里面季度可以彌補的,但是如果你沒有做匯算清繳的話,彌補不了。
申報第二季度的企業所得稅,二季度利潤一百萬,申報的時候彌補以前年度虧損,二季度不用交企業所得稅,這個需要在6月份的賬里面做憑證嗎?還是在7月份的賬里面做憑證?這個怎么做憑證呢
答: 不用做的 直接彌補就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,季度利潤表里的企業所得稅費用要扣除以前年度虧損嗎
答: 你好同學,可以扣除。是上一年A106000中的未彌補虧損。
老師,我公司是季報,季報的時候所得稅費用可以抵扣以前年度虧損嗎?
討論
老師,填第四季度企業所得稅的時候需要填以前年度虧損表嗎?
老師您好,公司一直在做零申報,現在遇到“尊敬的納稅人您好,您本期匯繳填報的數據除第21行”減:彌補以前年度虧損(填寫A106000))“第32行次”減:本年度累計實際已繳納的所得稅額(不含地方減免)“第33行”九、本年應補(退)所得稅(31-32)外,其他行次數據全部為零,請您再次確認填報的數據是否準備!這種情況,怎么解決呢?謝謝
企業所得稅季度報表上存在彌補以前年度虧損數據,股東是不是不能分紅?
老師你好,去年我們利潤是虧損的,這個季度是盈利的,填企業所得稅季度報表的時候怎么填不了彌補以前年度虧損呀?
立峰老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
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