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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-13 16:47

你好,是小規(guī)模企業(yè)需要減免嗎?

小劉 追問

2024-01-13 16:50

是,小規(guī)模減免的,然后我11月又開了一張專票,分錄也是和別的分錄一樣嘛?

高輝老師 解答

2024-01-13 16:54

增值稅減免分錄  借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅    貸:營業(yè)外收入 
專票轉(zhuǎn)出增值稅  借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅   貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

小劉 追問

2024-01-13 16:59

然后我1月份現(xiàn)在申報繳納增值稅的時候就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款?是嗎?你說的這兩個分錄都是在我12月的憑證里做嗎?

高輝老師 解答

2024-01-13 17:02

你好,是的。交款的時候分錄是費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。

小劉 追問

2024-01-13 17:20

那是先計提季度要交的增值稅分錄還是先出報表申報???

高輝老師 解答

2024-01-13 17:24

先把上面的分錄都做好,再出具報表

小劉 追問

2024-01-13 17:25

那我寫減免稅收的分錄的時候金額要把這個專票的稅錢給減掉嗎?

高輝老師 解答

2024-01-13 17:26

你好,是的。不含專票上面的稅,只是普票要免的稅款。

小劉 追問

2024-01-13 18:19

好的,那你上面發(fā)的那筆增值稅轉(zhuǎn)出的分錄可以不做嗎?因為我一做一筆,那我又多了一個科目(增值稅轉(zhuǎn)出)有余額了。

高輝老師 解答

2024-01-13 19:30

你好,企業(yè)一般是把增值稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅

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是,小規(guī)模減免的,然后我11月又開了一張專票,分錄也是和別的分錄一樣嘛?
2024-01-13 16:50:20
開的1%6需要的 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-01-18 13:39:09
我們沒有做過老師
2022-10-14 16:47:31
您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
我們是收據(jù) 沒開過發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
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