

您好,老師,季度利潤(rùn)表里的企業(yè)所得稅費(fèi)用要扣除以前年度虧損嗎
答: 你好同學(xué),可以扣除。是上一年A106000中的未彌補(bǔ)虧損。
請(qǐng)問,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是年末企業(yè)所得時(shí)才彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
答: 不是,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是按照當(dāng)期利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)稅前扣除,從而實(shí)現(xiàn)虧損抵消的一種方式,與月末無關(guān)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,本季度我企業(yè)所得稅算得6400元。申報(bào)時(shí)減:彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際所得稅只有2545.48元。這個(gè)做賬的時(shí)候,所得稅費(fèi)用應(yīng)該記6400還是2545元?
答: 你好,按照2545.48來做就可以的。








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楚東林 追問
2024-01-13 17:10
郭老師 解答
2024-01-13 17:12
楚東林 追問
2024-01-13 17:14
郭老師 解答
2024-01-13 17:21