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送心意

立峰老師

職稱注冊會計師,稅務師

2024-01-14 18:10

你好同學,分別小規(guī)模和一般納稅人申報,和一般企業(yè)一樣

若,如初 追問

2024-01-14 18:11

小規(guī)模納稅人

立峰老師 解答

2024-01-14 18:12

你好同學,那就按小規(guī)模納稅人的申報就可以, 沒有特殊的地方。

若,如初 追問

2024-01-14 18:13

第四季度有開發(fā)票不含稅是59405.94

立峰老師 解答

2024-01-14 18:13

專標是普票,同學,你好

若,如初 追問

2024-01-14 18:13

有一個20000的政府補助,這個是按20000填入其他免稅銷售額嗎

立峰老師 解答

2024-01-14 18:14

你好同學,政府補助,開的什么發(fā)票,是不征稅的嗎

若,如初 追問

2024-01-14 18:16

這個是第四季度的業(yè)務活動表

若,如初 追問

2024-01-14 18:17

老師,增值稅申報表我這樣填寫是對的嗎

若,如初 追問

2024-01-14 18:19

開的普票。政府補助這個沒有開發(fā)票的

立峰老師 解答

2024-01-14 18:19

政府補助,開的什么發(fā)票,是不征稅的嗎

立峰老師 解答

2024-01-14 18:19

政府補助不填增值稅申報表

立峰老師 解答

2024-01-14 18:20

你填到本期數(shù)里,不要填到本年累計數(shù)里,在系統(tǒng)里填

若,如初 追問

2024-01-14 18:20

老師,那我這個業(yè)務活動表里面的數(shù)據(jù)哪些是需要填入增值稅申報表的呀

若,如初 追問

2024-01-14 18:23

這個政府補助這樣做是對的嗎?是按20000全部做收入,還是按19801.98做收入

若,如初 追問

2024-01-14 18:26

老師,還是說我增值稅直接按開票的金額填寫增值稅申報表就可以了

立峰老師 解答

2024-01-14 18:29

你好同學,政計補助收入不是。其他的您需要明天和稅局確認一下。

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
未交增值稅根據(jù)轉出未交增值稅來的,轉出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
同學你好 銷項進項結轉不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-02-16 08:54:40
您好 價款11300(含增值稅),增值稅率為13%, 增值稅稅款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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