老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


4月10日,計提本月管理人員工資,甲員工稅前工資8000元,甲員工享受子女教育專項附加扣除1000元;乙員工稅前工資15000元,乙員工享受子女教育、贍養老人兩項專項附加扣除共計2000元。本月銀行繳納社保1200元,其中個人部分甲員工繳納了200,乙員工繳納了300元。本月銀行繳納公積金1700元,其中個人部分甲員工繳納了250,乙員工繳納了600元。(前三個月工資省略不計,稅率表見下圖)。
答: 您好 需要計算什么? 完整的題目發過來吧
計提工資時,借:管理費用工資,貸:應付職工薪酬-工資。借:管理部分-社保公積金,貸:應付職工薪酬:社保公積金。。工資指的是扣除社保公積金個稅之前的應發工資對吧?社保公積金是只計提單位部分?
答: 你好,這里的工資是沒有扣除個人負擔(社保,公積金,個人所得稅)之前的金額。 社保、公積金 是只計提單位部分
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提工資時,借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,這個管理費用里含代扣的個人社保,個稅和公積金嗎
答: 你好,對的是的,是這么做的。








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