

老師我想咨詢一下,12月底我開了一張發(fā)票3%的稅率金額102476元,計(jì)入的是制造費(fèi)用,跨年繳稅時(shí)發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,應(yīng)該是9%的,導(dǎo)致我進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,繳納了增值稅,3%的屬于簡(jiǎn)易計(jì)征的范圍,我這個(gè)月把這張發(fā)票紅沖,重新開具正確的發(fā)票,我這個(gè)賬上怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你先把原先的那個(gè)發(fā)票做的賬做紅字,后面再重新做新的發(fā)票的賬
收到采購材料費(fèi)紅沖增值稅專用紅沖發(fā)票,計(jì)入其他應(yīng)收款的會(huì)計(jì)分錄
答: 會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)收票據(jù):借:其他應(yīng)收款 xx 元;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-紅沖增值稅專用發(fā)票 xx 元; 2. 應(yīng)付票據(jù):借:應(yīng)付票據(jù) xx 元;貸:應(yīng)付款-采購材料費(fèi) xx 元; 拓展知識(shí):紅沖增值稅專用發(fā)票是指納稅人購買貨物、接受服務(wù)后,由稅務(wù)機(jī)關(guān)在財(cái)政、稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中產(chǎn)生的稅務(wù)憑證,可作為納稅人減免應(yīng)納稅款的依據(jù),也是稅務(wù)機(jī)關(guān)收取稅款的憑證。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
原分錄為借:制造費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)想紅沖制造費(fèi)用和其他應(yīng)付款,并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
答: 語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
老師,您好,請(qǐng)問對(duì)方發(fā)票沖紅了,但是我方之前計(jì)入制造費(fèi)用,并結(jié)轉(zhuǎn)了產(chǎn)品成本,該怎么做分錄
老師,請(qǐng)問出口退稅的發(fā)票紅沖后,怎么做會(huì)計(jì)分錄,跟抵扣認(rèn)證的發(fā)票紅沖后會(huì)計(jì)分錄一致嗎









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王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 09:29
王璐璐老師 解答
2024-01-16 10:03