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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-03-24 13:42

借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

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你好! 是確認了應收賬款,實際發生了壞賬損失的意思嗎?
2022-01-22 22:04:07
1.收到款項時的會計分錄: 收到采暖費時: 借:銀行存款 502萬 貸:預收賬款——采暖費 502萬 收到配套費時: 借:銀行存款 498萬 貸:長期待攤費用——管網建設費 498萬 1.月底確認11月份收入時的會計分錄: 分攤采暖費收入:假設按照4個月分攤采暖費,那么每個月應分攤的采暖費為502萬/4。 借:預收賬款——采暖費 (502萬/4) 貸:主營業務收入 確認管網建設費攤銷:按照10年攤銷,每月攤銷額為498萬/10/12。 借:管理費用——管網攤銷 貸:長期待攤費用——管網建設費 1.開具增值稅發票時的會計分錄: 開具采暖費增值稅發票時: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅(銷項稅額) 1.不開具發票時的會計分錄: 如果因為某些原因沒有開具發票,但仍然需要確認收入,會計分錄與開具發票時類似,但不涉及“應交稅金——應交增值稅(銷項稅額)”部分。 借:應收賬款/預收賬款 貸:主營業務收入
2024-04-22 16:39:58
借管理費用、辦公費貸銀行存款。
2022-02-10 15:12:10
你好,需要繳納增值稅的。
2023-03-07 11:18:28
你好同學, 借:銀行存款 貸:**費用 (當初入的科目)
2019-11-02 17:20:38
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