老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


供熱期間采購的煤已驗收入庫并在取暖期全部用完并未收到增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄?
答: 你好,借:原材料 貸:銀行存款
公司采購一批藥品,已驗收入庫,并且已付款,但供貨商未開具發(fā)票。當(dāng)月驗收并付款時如何做分錄?其次收到發(fā)票后如何做分錄,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。
答: 同學(xué)您好,藥品已驗收入庫、已付款但未收到發(fā)票時,應(yīng)先按合同暫估價入賬,借記“庫存商品”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。收到發(fā)票后,應(yīng)沖銷暫估價,按發(fā)票金額入賬,借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購入一批原材料,價款為400萬,增值稅稅額52萬,材料已驗收入庫,供貨方墊運費8萬元,該業(yè)務(wù)已取得全部增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付。分錄怎么寫
答: 借:原材料 408,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅 52,貸:應(yīng)付賬款 460




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張張 追問
2019-01-12 22:29
陳靜老師 解答
2019-01-13 08:49
張張 追問
2019-01-13 12:30
陳靜老師 解答
2019-01-13 12:35
張張 追問
2019-01-14 17:06
陳靜老師 解答
2019-01-14 21:46