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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-01-26 15:45

您好
就是2023年1月1日至2027年12月31日 先進(jìn)制造業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)5%
比如進(jìn)項(xiàng)稅額是100 可以按照100*(1+0.05)=105抵扣

小魚兒 追問

2024-01-26 16:03

那我們之前沒有用過這個(gè)政策 是不是就從24年1月開始加計(jì)5%?還有就是  這個(gè)政策能用與否與上期有沒有進(jìn)項(xiàng)留抵  沒有關(guān)系吧

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:14

從2023年開始 前面的可以補(bǔ)的
與上期有沒有進(jìn)項(xiàng)留抵 沒有關(guān)系 是的
針對先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的

小魚兒 追問

2024-01-26 16:20

但是不是說不能調(diào)整以前的申報(bào)表了嗎,我們是高新技術(shù)企業(yè)

bamboo老師 解答

2024-01-26 16:31

不能調(diào)整以前的申報(bào)表?增值稅可以的啊

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你好,你是本月填寫之前月份的嗎?如果是的話,一到本月份的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%。
2023-11-06 15:39:42
您好 就是2023年1月1日至2027年12月31日 先進(jìn)制造業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)5% 比如進(jìn)項(xiàng)稅額是100 可以按照100*(1%2B0.05)=105抵扣
2024-01-26 15:45:13
你好,本期發(fā)生額一般項(xiàng)目加計(jì)扣除里面填寫當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%。
2023-11-06 15:15:33
同學(xué)你好 這個(gè)分錄不對 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-20 09:02:20
您好,加計(jì)抵減是不做分錄。
2023-09-08 09:57:42
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