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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-27 15:46

你好,在2024年1月做分錄
借:管理費用100
   其他應付款 712
貸銀行存款/現金872

無敵小魔仙 追問

2024-01-27 15:48

就不用調整未分配利潤了是吧?直接在2024年1月份做分錄   借:管理費用100
   其他應付款 712
貸銀行存款/現金872

高輝老師 解答

2024-01-27 15:51

你好,100元金額太小擱不住調整以前年度損益,然后調表,修改申報表,直接計入費用吧

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你好,可以匯總記賬 看發票是快遞費的,二級可以根據你們的科目設置計入到? 快遞費 郵寄費? 或者運費這些科目
2024-06-12 10:57:31
你好,在2024年1月做分錄 借:管理費用100 ? ?其他應付款 712 貸銀行存款/現金872
2024-01-27 15:46:55
你好? ?可以 一起寫。 但是摘要分別來 寫 科目分別來掛? ?
2021-05-21 11:30:27
福利費必須通過應付職工薪酬核算,因為應付職工薪酬和他合作的內容就是工資薪金、福利費、職工教育經費當月發生的當月直接做計提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工資是一樣的,你工資賬務處理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
你好,可以匯總調整 借管理費用 貸銷售費用
2022-02-13 14:28:42
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