

老師,你好!A公司和B公司都同一個(gè)老板,到2023年12月止A公司欠B公司借款為10萬元,現(xiàn)在想把A公司清賬不做了,我想問下A公司欠的這筆10萬元分錄怎樣做才能清零(也就是轉(zhuǎn)到B公司賬上去)。謝謝!
答: 你好!公戶還有錢嗎?貨幣資金付款或者用貨物抵賬都可以
B公司:到2023年12月31日止B公司欠王總工資:159719.12元B公司欠王總私人款:72500元A公司欠B公司借款:239821.58元A公司:到2023年12月31日止備用金余額:26895.32元王總欠A公司借款:99100元A公司和B公司是同一個(gè)老板王總,想問下老師相抵后是誰欠誰的錢?
答: 這個(gè)公司是獨(dú)立的,不管公司老板是誰,都要獨(dú)立計(jì)算,稍后給你處理方法
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,a公司與b公司有業(yè)務(wù)往來,b公司是a公司的股東,現(xiàn)在b公司要撤資,截止到24年7月底,a公司欠b公司300萬,但是這300萬里面有10萬未開票的,但是a公司的財(cái)務(wù)軟件上顯示a公司欠b公司290萬,那么這10萬會(huì)在8月開票,那么把8月開票的10萬,財(cái)務(wù)軟件上反結(jié)賬7月的,把這補(bǔ)開票的10萬做進(jìn)a公司的7月的帳,那么這樣子可以嗎
答: 這樣的操作一般是不被允許的。 財(cái)務(wù)記賬應(yīng)當(dāng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,即業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間決定了記賬的時(shí)間。7 月份實(shí)際未開票的 10 萬業(yè)務(wù),應(yīng)在 8 月開票并確認(rèn)收入記賬,不應(yīng)通過反結(jié)賬的方式將其計(jì)入 7 月的賬。 如果將 8 月開票的業(yè)務(wù)計(jì)入 7 月,可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不準(zhǔn)確和不合規(guī),也不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求。




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