老師你好,我是房地產開發企業,現在有這樣一個情況: 我把我的一套房產抵工程款給我的建筑商A公司,A公司把這套房給張三做人工費了,現在我公司給張三開了一張50萬的發票,我這樣入賬對不對 開出發票 借:應收賬款——張三50萬 貸:主營業務收入 45.87 應交稅費——銷項稅4.13 抵給A公司 借:預付賬款——A公司 50萬 貸:應收賬款——張三 50萬 這樣做對么

明明白白
于2024-02-03 10:32 發布 ??509次瀏覽
- 送心意
高輝老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
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你好; 你們銷售 設備的話; 可以這樣來做賬的; 做借銀行存款,貸預收賬款,開票的時候做借預收賬款,貸主營業務收入、應交稅費
2022-04-14 15:12:46
你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理:
1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款
2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。
例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
可以的,可以這樣賬務處理的
2022-05-19 15:43:20
預收賬款在借方,實際就是一個應收賬款
看下他之前是不是有業務掛在了預收賬款,然后這一次業務發生了還是繼續掛在這個科目
2026-03-28 19:25:09
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