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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-02-04 09:38

您好,都是一家做一筆就成

木棉 追問

2024-02-04 09:39

好的,謝謝老師!

東老師 解答

2024-02-04 09:39

不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝

木棉 追問

2024-02-04 09:41

老師,掛賬用的是其他應收款,收到款項以后計入了其他應付款,現在平賬借:其他應付款,貸:其他應收款,正確嗎?

東老師 解答

2024-02-04 09:41

對的,是這么做賬的呢

木棉 追問

2024-02-04 10:01

好的,謝謝老師解答!

東老師 解答

2024-02-04 10:02

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關問題討論
你好,是的呢,要一致的呢
2021-09-20 13:57:21
您好!抵消的時候是貸應收賬款。其實跟你收到是一樣的,你看你收到客戶的貨款的時候是借還是貸就知道了。
2016-07-19 09:22:42
不可以的,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,這種有風險的。
2024-06-28 09:48:24
不可以的,你這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
2024-06-28 09:48:14
借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項、 貸應收賬款。
2023-07-13 11:48:59
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