

老師,剛接來的賬,錄完數據后年初余額的應收和應付對不上,期末余額能對上,但是核對了好幾遍也沒發現問題,怎么處理呢
答: 你好,年初余額的應收和應付和誰對不上?
老師您好,我是接代賬的賬過來(從金蝶錄到速達系統),錄期初后,試算平衡,但是余額與金蝶的余額不一樣。我核對了,錄的都沒有錯,就是金蝶里的負數錄到速達里時,用預收預付來錄了。現在這個期初余額對不上,該怎么處理嗎?
答: 你好!你更改了科目,科目余額就會有變化,還是按原科目,負數的建完賬用憑證調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我剛做完2024.3月憑證,打印了科目余額表,對了下期初,感覺不對,就手動改了,然后發現怎么也對不上了。麻煩看下我期初應該怎么填能跟科目余額表里的金額一致。請見圖。
答: 你好 你看下你做的庫存現金的明細發生額哈 這個是一般就是寫憑證的問題的




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嗚啦啦啦 追問
2024-02-04 11:03
張曉慶老師 解答
2024-02-04 11:45
嗚啦啦啦 追問
2024-02-05 10:15
張曉慶老師 解答
2024-02-05 10:17