老師,有個問題,請教下:我們企業因為當年利潤太高了,就把當時未申請退稅的稅金做成了成本,等申請出口退稅的時候再調,這樣操作是不是不可以?但現在已經這樣操作了,并且已經跨年也已做匯算清繳了(因為是以前年度的),這種情況該怎么辦?是要改當年的表補稅?還是說可以在發現錯誤的當年調賬就可以了,如果是調的話該怎么調?

感性的云朵
于2024-02-21 12:53 發布 ??342次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
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你好,當時做匯算時候怎么做的
這個是不允許抵扣的,你在這個月調整。
2024-02-21 12:54:57
您好,感謝您的提問,很高興能夠為您解答。
如果選擇暫不辦理:
1、?短期暫不處理,點擊“暫不辦理”后,可返回首頁,但需在2025年6月30日前重新提交退稅申請,否則逾期可能影響退稅到賬時效。
2、長期未處理的后果:退稅權益保留:多繳稅款不會失效,可隨時申請退稅(無截止期限),操作限制:逾期后無法使用“預填服務”,需手動填報數據,更正申報次數受限(如遠程端僅允許5次更正,超限需線下辦理)
希望我的解答對您有幫助,后續有任何問題歡迎隨時聯系。
2025-03-26 15:34:14
直接點申請退稅就行?;蛘撸瑫簳r不提交,等確定所有數字無誤后再確定
2025-03-26 14:55:08
你號可以的,退到哪一年就最哪一年的成本
2024-02-21 10:41:43
同學,你好
你在app里面先選擇單獨計算,然后看退稅金額,然后退出,再選擇綜合計算,然后看退稅金額
比較一下,就可以確定了
2022-04-01 18:08:33
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