

老師這個分錄是不是借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款。借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫存商品。借。應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。貸 以前年度損益調(diào)整 。借 利潤分配未分配利潤 袋以前年度損益調(diào)整啊?涉及盈余公積和未分配利潤按比例嗎,是不是最后一步還要寫借利潤分配未分配利潤。盈余公積。貸以前年度損益調(diào)整啊
答: 同學(xué)你好,麻煩你發(fā)一下題目, 是不是 涉及到上年度的憑證做錯了,用 以前年度損益調(diào)整 進(jìn)行處理了。 如果是的話,涉及到損益的 科目,都用 以前年底損益調(diào)整 科目 是對的, 結(jié)轉(zhuǎn)時 借或者貸: 以前年度損益調(diào)整 借或者貸:未分配利潤 此處,不是用 利潤分配 科目。 盈余公積 看你們公司要不要提,
請問我22年的時候沒有計提所得稅的繳納,在23年1月份直接做了一筆借:以前年度損益調(diào)整。。貸:應(yīng)交稅費(fèi)。借應(yīng)交稅費(fèi)。貸銀行存款。但是在結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候變成了(借:以前年度損益調(diào)整。貸未分配利潤,法定盈余公積,紅字)請問這樣是對的嗎
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到盈余公積里了?
答: 你好,能提供一下結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄的完整的圖片嗎?









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



優(yōu)雅的柚子 追問
2024-02-22 10:23
apple老師 解答
2024-02-22 10:26
apple老師 解答
2024-02-22 10:27