

甲方用樓抵我們的工程款,我們把樓低價抵給了供應商,中間的差額怎樣做賬
答: 同學你好 差額計入營業外哦
甲方用樓抵我們的工程款,我們把樓低價抵給了供應商,就是甲方100萬抵我們的工程款,我們把樓以95萬抵給供應商來抵材料款,中間的5萬怎樣做賬
答: 這個抵付的過程中甲方開了發票給你們嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
各位老師好,1.我們是勞務公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(無發票,收據),借:庫存商品,貸:應收賬款 2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,借應付賬款,貸:庫存商品/應交稅費-銷項這樣對不對
答: 你好,貸方應該那個庫存商品是其他業務收入 其他的是對的。





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