

代開的專票已繳納增值稅和附加稅,季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表的已預(yù)繳稅額里填寫的數(shù)據(jù)是已繳的增值稅數(shù)額還是增值稅加附加稅的數(shù)額?
答: 你好,增值稅主表申報(bào)填寫已交增值稅稅額
建筑公司預(yù)繳過增值稅,現(xiàn)在在正常戶申報(bào)增值稅附表四這樣填對(duì)嗎(不包括預(yù)繳的附加稅),還有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后不需要繳納增值稅,預(yù)繳的退嗎
答: 你好,你需要抵扣嗎?如果需要抵扣的這么填寫正確的,然后在主表28藍(lán)海里面填寫 不退。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的










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