老師您好,公司賬面工資表與個稅申報是用實際發放 問
同學,你好 個稅按照1萬申報 答
所得稅匯算清繳,我們總監卻盯著資產負債表不放。 問
您好,是怕系統監控到,稅務局查賬 答
老師,我們公司停產2年了,每月就只有還銀行的利息,還 問
您好,可以不做,直接0申報 答
36-37做總賬(商貿類),現在轉成本會計是不是不好的選 問
您好,轉管理方面的會好些,你現在這個就蠻好的哦 答
匯算清繳年報《職工薪酬支出及納稅調整明細表》 問
你好好你說的這個情況是一致的!發放了次月就 答


8. 風險評估的主要內容:()(多選)A.了解被審計單位各方面的情況B.了解被審計單位主要業務流程C.了解被審計單位主要業務流程的內部控制D.評估審計風險,即,被審計單位可能存在哪些問題,錯誤,舞弊等等E.根據這些風險,計劃進一步的審計程序
答: 同學你好 這個選擇ABCDE
2. 風險評估的最終目的()(單選)A.了解被審計單位各方面的情況B.了解被審計單位主要業務流程C.了解被審計單位主要流程的內部控制D.評估審計風險,即,被審計單位可能存在那些問題,錯誤,舞弊等等E.根據評估的風險,計劃進一步的審計程序
答: D.評估審計風險,即,被審計單位可能存在那些問題,錯誤,舞弊等等
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
4. 以下內部控制了解的邏輯關系正確的是:()(單選)A.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,評價對后續審計計劃的影響,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險B.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響C.了解業務流程,穿行測試評價內部控制設計及執行,記錄內部控制缺陷,記錄識別的風險,評價對后續審計計劃的影響D.穿行測試評價內部控制設計及執行,了解業務流程,記錄識別的風險,記錄內部控制缺陷,評價對后續審計計劃的影響
答: 您好,選C 穿行測試—初步評價和風險評估─控制測試和實質性程序






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