老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


我們公司去年有200萬的業務招待費發票未入賬,原因是這些發票是公司合作的個體戶開品鑒會(宴請下游客戶)支付了款開了我們的餐飲發票,我們給個體戶酒,再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進貨款的方式,給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候,通過系統發現公司有200萬業務招待費沒有入賬,但這些招待費發票目前部分丟失。(正常的流程是:個體戶拿我司發票過來,我們給酒入賬,然后向供應商開6個點的促銷服務費發票,供應商收到票后抵消我們的購貨款)請問老師目前怎么處理最優?
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
單獨報銷的餐飲費發票是入業務招待費還是差旅費
答: 需要看是招待客戶,還是出差員工自己吃飯產生的,招待客戶做業務招待費 出差自己產生做差旅費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,銷售和工程部人員去項目上出差,招待客戶產生的吃飯的費用,餐飲發票我們財務這邊正常給他們報賬,入賬入到業務招待費嗎?
答: 可以的,可以這么做。








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